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索引号01236931-5/2021-03668
发文字号 发文时间2021-01-02
发文机关北呈乡 主题词
标题长治市上党区北呈联校一般公共预算基本支出分经济分类科目表
主题分类其它 发布日期2021-01-02

长治市上党区北呈联校一般公共预算基本支出分经济分类科目表

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

                    公开2-5表
长治市上党区北呈联校2019年一般公共预算支出表                    
                    单位:元
项目   2019年预算数 2020年预算数 2020年预算数比2019年预算数增减%
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 8,434,530.53 8,434,530.53 0.00 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00 3% 3% 0%
301028 长治市上党区北呈联校 8,434,530.53 8,434,530.53 0.00 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00 3% 3% 0%
 205  教育支出 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
   02    普通教育 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
     02      小学教育 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
 208  社会保障和就业支出 1,143,276.80 1,143,276.80 0.00 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 20% 20% 0%
   05    行政事业单位养老支出 1,143,276.80 1,143,276.80 0.00 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 20% 20% 0%
     02      事业单位离退休 78,560.00 78,560.00 0.00 91,748.00 91,748.00 0.00 17% 17% 0%
     05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,064,716.80 1,064,716.80 0.00 852,983.04 852,983.04 0.00 -20% -20% 0%
     06      机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 426,491.52 426,491.52 0.00 0% 0% 0%
 210  卫生健康支出 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
   11    行政事业单位医疗 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
     02      事业单位医疗 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
 221  住房保障支出 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%
   02    住房改革支出 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%
     01      住房公积金 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%
              公开2-1表

长治市上党区北呈联校部门收支预算表

             
              单位:元
                            
项目 预算数 项目 预算数
2019年 2020年 2020年比2019年增减% 2019年 2020年 2020年比2019年增减%
一、一般公共预算资金 8,434,530.53 8,670,439.81 2.80% 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00%
二、纳入预算管理的政府性基金 0.00 0.00 0.00% 外交支出 0.00 0.00 0.00%
三、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00% 国防支出 0.00 0.00 0.00%
四、纳入专户管理的事业资金 0.00 0.00 0.00% 公共安全支出 0.00 0.00 0.00%
五、其他收入 0.00 0.00 0.00% 教育支出 6,256,095.68 6,262,766.88 0.11%
六、上年结转 0.00 0.00 0.00% 科学技术支出 0.00 0.00 0.00%
        文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00%
        社会保障和就业支出 1,143,276.80 1,371,222.56 19.94%
        社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00%
        医疗卫生与计划生育支出 397,310.05 397,654.37 0.09%
        节能环保支出 0.00 0.00 0.00%
        城乡社区支出 0.00 0.00 0.00%
        农林水支出 0.00 0.00 0.00%
        交通运输支出 0.00 0.00 0.00%
        资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00%
        商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00%
        金融支出 0.00 0.00 0.00%
        援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00%
        国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00%
        住房保障支出 637,848.00 638,796.00 0.15%
        粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00%
        国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00%
        灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00%
        预备费 0.00 0.00 0.00%
        其他支出 0.00 0.00 0.00%
        转移性支出 0.00 0.00 0.00%
        债务还本支出 0.00 0.00 0.00%
        债务付息支出 0.00 0.00 0.00%
        债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00%
本年收入总计 8,434,530.53 8,670,439.81 2.80% 本年支出总计 8,434,530.53 8,670,439.81 2.80%
备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业资金、其他收入和上年结转              

等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按类级科目反映。

 

 

                公开2-2表
                 
                单位:元
项目   本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营收入 纳入专户管理的事业资金 其他收入 上年结转
支出功能分类科目编码 科目名称
  合计 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 02  普通教育 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   02    小学教育 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 05  行政事业单位养老支出 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   05    机关事业单位基本养老保险缴费支出 852,983.04 852,983.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   02    事业单位离退休 91,748.00 91,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   06    机关事业单位职业年金缴费支出 426,491.52 426,491.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 397,654.37 397,654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 11  行政事业单位医疗 397,654.37 397,654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   02    事业单位医疗 397,654.37 397,654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 638,796.00 638,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 02  住房改革支出 638,796.00 638,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   01    住房公积金 638,796.00 638,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

        公开2-3表
长治市上党区北呈联校部门支出总表        
        单位:元
项目   总计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
  合计 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00
205 教育支出 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00
 02  普通教育 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00
   02    小学教育 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00
208 社会保障和就业支出 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00
 05  行政事业单位养老支出 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00
   02    事业单位离退休 91,748.00 91,748.00 0.00
   05    机关事业单位基本养老保险缴费支出 852,983.04 852,983.04 0.00
   06    机关事业单位职业年金缴费支出 426,491.52 426,491.52 0.00
210 卫生健康支出 397,654.37 397,654.37 0.00
 11  行政事业单位医疗 397,654.37 397,654.37 0.00
   02    事业单位医疗 397,654.37 397,654.37 0.00
221 住房保障支出 638,796.00 638,796.00 0.00
 02  住房改革支出 638,796.00 638,796.00 0.00
   01    住房公积金 638,796.00 638,796.00 0.00

 

 

 

          公开2-4表
长治市上党区北呈联校财政拨款收支总表          
          单位:元
                        
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,670,439.81 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、纳入预算管理的政府性基金 0.00 外交支出 0.00 0.00 0.00
    国防支出 0.00 0.00 0.00
    公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    教育支出 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00
    科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    社会保障和就业支出 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00
    社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    医疗卫生与计划生育支出 397,654.37 397,654.37 0.00
    节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    农林水支出 0.00 0.00 0.00
    交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    金融支出 0.00 0.00 0.00
    援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    住房保障支出 638,796.00 638,796.00 0.00
    粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00
    灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00
    预备费 0.00 0.00 0.00
    其他支出 0.00 0.00 0.00
    转移性支出 0.00 0.00 0.00
    债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
本年收入总计 8,670,439.81 本年支出总计 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。          

 

                    公开2-5表
长治市上党区北呈联校2019年一般公共预算支出表                    
                    单位:元
项目   2019年预算数 2020年预算数 2020年预算数比2019年预算数增减%
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 8,434,530.53 8,434,530.53 0.00 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00 3% 3% 0%
301028 长治市上党区北呈联校 8,434,530.53 8,434,530.53 0.00 8,670,439.81 8,670,439.81 0.00 3% 3% 0%
 205  教育支出 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
   02    普通教育 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
     02      小学教育 6,256,095.68 6,256,095.68 0.00 6,262,766.88 6,262,766.88 0.00 0% 0% 0%
 208  社会保障和就业支出 1,143,276.80 1,143,276.80 0.00 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 20% 20% 0%
   05    行政事业单位养老支出 1,143,276.80 1,143,276.80 0.00 1,371,222.56 1,371,222.56 0.00 20% 20% 0%
     02      事业单位离退休 78,560.00 78,560.00 0.00 91,748.00 91,748.00 0.00 17% 17% 0%
     05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,064,716.80 1,064,716.80 0.00 852,983.04 852,983.04 0.00 -20% -20% 0%
     06      机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 426,491.52 426,491.52 0.00 0% 0% 0%
 210  卫生健康支出 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
   11    行政事业单位医疗 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
     02      事业单位医疗 397,310.05 397,310.05 0.00 397,654.37 397,654.37 0.00 0% 0% 0%
 221  住房保障支出 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%
   02    住房改革支出 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%
     01      住房公积金 637,848.00 637,848.00 0.00 638,796.00 638,796.00 0.00 0% 0% 0%

 

             
               
               
    公开2-6表
长治市上党区北呈联校一般公共预算基本支出分经济分类科目表
    单位:元
经济科目名称 预算数 备注
合计 8,670,439.81 人员经费
基本工资 3,201,300.00 人员经费
工改津贴 118,872.00 人员经费
采暖补贴 280,560.00 人员经费
乡镇补贴 475,320.00 人员经费
教龄津贴 7,860.00 人员经费
其他津贴 61,920.00 人员经费
绩效工资 2,003,112.00 人员经费
机关事业单位基本养老保险缴费 852,983.04 人员经费
职业年金缴费 426,491.52 人员经费
职工基本医疗保险缴费 362,517.79 人员经费
医疗大病 6,012.00 人员经费
工伤保险 21,324.58 人员经费
人身意外伤害保险 7,800.00 人员经费
住房公积金 638,796.00 人员经费
离休费 87,828.00 人员经费
离休采暖补贴 3,920.00 人员经费
独生子女费 7,200.00 人员经费